
Affärspartner för internkontroll
Håll muspekaren över eller tryck på en rad för fullständig statistik (EUR / månad i detta diagram).
| \n\n---\n\n Marknad | Nedre gräns (25:e percentilen) | \n\n---\n\n Median | \n\n---\n\n Övre gräns (75:e percentilen) |
|---|---|---|---|
| Lön i vår data — anges ej i annonsen (Medelnivå) | €459/per månad | €584/per månad | €708/per månad |
Nebius söker en affärspartner för internkontroll för att stödja kritiska finans- och företagsprocesser, initialt inklusive skatt, treasury och HR. Placerad inom vår funktion för internkontroll kommer du att arbeta nära seniora processägare som en inbäddad riskpartner och hjälpa till att översätta SOX, finansiell rapportering och styrningskrav till praktiska och hållbara arbetssätt. Denna roll går utöver traditionell kontrolladministration och samordning av revision. Du kommer att kombinera stark expertis inom internkontroll med betydande intern affärserfarenhet. Du kommer att hjälpa team att identifiera risker, designa och implementera effektiva kontroller, åtgärda brister och förbättra sina processer genom teknik, automatisering och data. Dina ansvarsområden inkluderar: - Fungera som primär risk- och kontrollpartner för tilldelade funktioner, initialt inklusive skatt, treasury, HR och andra företagsprocesser. - Utveckla en detaljerad förståelse för relevanta affärsprocesser, system, risker för finansiell rapportering och operativa prioriteringar. - Leda riskbedömningar av processer och underhålla risk- och kontrollmatriser av hög kvalitet, processberättelser, kontrollbeskrivningar och ägardokumentation. - Samarbeta med process- och kontrollägare för att designa praktiska kontroller som hanterar identifierade risker utan att skapa onödig operativ komplexitet. - Vägleda affärsägare gällande kontrollutförande, beviskrav och dokumentation. - Leda och stödja SOX-genomgångar, aktiviteter för granskningsberedskap, samordning av bevis samt utvärdering av kontrolldesign och operativ effektivitet. - Identifiera kontrollbrister, underlätta rotorsaksanalys och arbeta med intressenter för att utveckla hållbara åtgärdsplaner. - Övervaka framsteg i åtgärder och tillhandahålla tydlig rapportering om kontrollhälsa, risker, förfallna åtgärder och framväxande problem. - Arbeta nära finansiell rapportering, internrevision, externa revisorer och externa rådgivare. - Representera affärskontexten i revisionsdiskussioner och översätta revisorns krav till tydliga, proportionerliga och genomförbara steg för processägare. - Stödja affärstransformationer, implementering av nya system, processomdesign, förvärv och andra strategiska initiativ ur ett risk- och kontrollperspektiv. - Identifiera möjligheter att automatisera kontroller, minska manuellt arbete och förbättra kontinuerlig övervakning genom data, instrumentpaneler, arbetsflöden och AI-verktyg. - Samarbeta med IT-kontrollteamet där affärskontroller beror på automatiserade kontroller, systemgenererad information, EUC:er, IPE:er, IUC:er eller underliggande ITGC:er. - Bidra till den fortsatta utvecklingen av metodik för internkontroll, policyer, utbildning och den bredare riskpartner-operativa modellen. Vi förväntar oss att du har: - En examen i redovisning, ekonomi, nationalekonomi, företagsekonomi eller ett relaterat område, eller motsvarande yrkeserfarenhet. - Minst 7 års relevant erfarenhet av internkontroll, SOX-efterlevnad, finansiell risk, affärsprocesskontroller, finanstransformation eller en kombination av dessa områden. - Stark praktisk kunskap om SOX 404, ICFR, COSO, risk- och kontrollmatriser, processgenomgångar, kontrolldesign, operativ effektivitet och åtgärdande av brister. - Betydande intern erfarenhet krävs. Erfarenhet av auktoriserad revision eller rådgivning är värdefullt i kombination med praktiskt företagsägande. - Erfarenhet av att arbeta i en första linjens affärsroll, eller som en inbäddad intern risk- och kontrollpartner som stödjer processägare. - Erfarenhet av att stödja en eller flera företagsprocesser såsom skatt, treasury, HR, lönehantering, OPEX, finansiell rapportering eller andra finansrelaterade områden. - Dokumenterad förmåga att påverka processägare och seniora intressenter utan att förlita sig på direkt auktoritet. - Förmåga att utmana konstruktivt, förklara kontrollkrav i ett enkelt affärsspråk och balansera riskreducering med operativt praktiska lösningar. - Erfarenhet av att leda eller stödja åtgärder, processförbättringar, systemimplementering eller affärstransformationsinitiativ. - Bevis på användning av teknik för att förbättra processer eller kontroller, till exempel genom automatisering, instrumentpaneler, dataanalys, arbetsflödesverktyg, systemkonfiguration eller AI-lösningar. - Arbetskunskap om granskningskontroller (management review controls), IT-beroende kontroller, EUC:er, IPE/IUC och relationen mellan affärskontroller och ITGC:er. - Starkt skriftligt och muntligt engelska.
Jobbdetaljer
Ansvarsområden
- Fungera som primär risk- och kontrollpartner för skatt, treasury, HR och andra företagsprocesser
- Leda riskbedömningar av processer och underhålla risk- och kontrollmatriser, berättelser och dokumentation
- Designa praktiska kontroller tillsammans med processägare för att hantera risker utan onödig komplexitet
- Vägleda affärsägare gällande kontrollutförande, beviskrav och dokumentation
- Leda SOX-genomgångar, aktiviteter för granskningsberedskap och utvärdera kontrollernas effektivitet
- Identifiera kontrollbrister, utföra rotorsaksanalys och utveckla åtgärdsplaner
- Övervaka framsteg i åtgärder och rapportera om kontrollhälsa och framväxande problem
- Samarbeta med finansiell rapportering, internrevision och externa revisorer för att lösa kontrollfrågor
- Översätta revisorns krav till genomförbara steg för processägare
- Stödja affärstransformationer, systemimplementeringar och förvärv ur ett riskperspektiv
- Automatisera kontroller och förbättra kontinuerlig övervakning med hjälp av data, instrumentpaneler och AI-verktyg
- Samarbeta med IT-kontrollteamet gällande automatiserade kontroller och ITGC:er
- Utveckla metodik, policyer och utbildning för internkontroll
Krav
- Examen i redovisning, ekonomi, nationalekonomi, företagsekonomi eller relaterat område, eller motsvarande yrkeserfarenhet
- Minst 7 års relevant erfarenhet av internkontroll, SOX-efterlevnad, finansiell risk, affärsprocesskontroller eller finanstransformation
- Stark praktisk kunskap om SOX 404, ICFR, COSO, risk- och kontrollmatriser samt åtgärdande av brister
- Betydande intern affärserfarenhet (enbart extern revision/rådgivning är inte tillräckligt)
- Erfarenhet av att arbeta i en första linjens affärsroll eller som en inbäddad intern risk- och kontrollpartner
- Erfarenhet av att stödja företagsprocesser såsom skatt, treasury, HR, lönehantering, OPEX eller finansiell rapportering
- Dokumenterad förmåga att påverka seniora intressenter utan direkt auktoritet
- Förmåga att balansera riskreducering med operativt praktiska lösningar
- Erfarenhet av processförbättring, systemimplementering eller affärstransformationsinitiativ
- Erfarenhet av att använda teknik (automatisering, instrumentpaneler, dataanalys, AI) för att förbättra kontroller
- Kunskap om granskningskontroller, IT-beroende kontroller, EUC:er, IPE/IUC och ITGC:er
- Starkt skriftligt och muntligt engelska
Kompetenser & tekniker
Utbildningsnivå
Kandidat
Relaterade möjligheter
Hitta fler möjligheter som matchar dina intressen och färdigheter